【IATF16949攻略】9.2.2.1:内部監査プログラムの要求事項徹底解説!

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項では、確立された内部監査プロセスの構築及び、そのルールの文書化の要求事項です。

今回の記事は、IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項の意味と構築ポイントについて解説します。


この記事の実務解説
QMS認証パートナー
専属コンサルタント

H.Minamino

製造業25年・自動車業界15年以上の実務経験

IATF16949・ISO9001・VDA6.3を、現場で使える形に落とし込む視点で解説しています。

規格要求事項の解釈だけでなく、審査で説明できる規定づくり、現場で使える帳票、内部監査・顧客監査への対応まで、実務で迷いやすいポイントを中心に整理しています。特に多くの企業様が知りたい「審査機関・顧客はどこを見るのか」の勘所も徹底解説していますので、是非ご活用ください。

専門領域
IATF16949・ISO9001・VDA6.3。初期段階の構築から認証後まですべて対応可能。
得意分野
規定・帳票・監査対応の実務化。大企業・中小企業問わず支援実績多数。
支援内容
教材提供・メール相談・個別コンサル。特に24時間対応可能なメール相談がおすすめ。

「この解釈でよいのか」「自社の規定や帳票にどう反映すればよいのか」と迷った場合は、QMS認証パートナーの教材・相談メニューもご活用ください。ご用途に合わせて提案させていただきます。


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第9章:パフォーマンス評価の「要求事項リスト」はこちら
ISO・IATF 9章
※IATF運用には、ISO9001の要求事項の運用が必須です。
条項 題目 ISO9001 IATF
第4章 組織の状況
第5章 リーダーシップ
第6章 計画
第7章 支援
第8章 運用
第9章 パフォーマンス評価
第10章 改善
条項 題目 ISO
9001
重要記録 IATF
16949
重要記録
9.1
9.1.1
一般(監視・測定・分析及び評価)
9.1.1.1 製造工程の監視及び測定(SPC)
9.1.1.2 統計的ツールの特定
9.1.1.3 統計概念の適用
9.1.2 顧客満足
9.1.2.1 顧客満足-補足
9.1.3 分析及び評価
9.1.3.1 優先順位付け
9.2.1
9.2.2
内部監査
9.2.2.1 内部監査プログラム
9.2.2.2 品質マネジメントシステム監査
9.2.2.3 製造工程監査
9.2.2.4 製品監査
9.3.1 一般(マネジメントレビュー)
9.3.1.1 マネジメントレビュー-補足
9.3.2 マネジメントレビューへのインプット
9.3.2.1 マネジメントレビューへのインプット-補足
9.3.3 マネジメントレビューからのアウトプット
9.3.3.1 マネジメントレビューからのアウトプット-補足

当サイトの情報提供スタンスについて

当サイトでは、ISO9001およびIATF16949について、規格要求の解説にとどまらず、実務でどのようにルールや記録へ落とし込むかを重視して情報を整理しています

規格の理解とあわせて、「現状とのギャップをどう捉えるか」「どこから手を付けるべきか」といった判断に迷いやすい点を、現場目線で分かりやすく解説することを目的としています。

記事内容を自社へ当てはめる際の考え方や、判断に迷うポイントについては、別ページで整理した情報も用意しています。

内部監査プログラムとは何?

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項を理解するために大事な言葉が、内部監査プログラムという言葉です。この言葉は2つの意味があるので、しっかり理解してください。

内部監査プログラムはニコイチ!
①内部監査手順
内部監査を実施する仕組み:監査管理規定必須!
②内部監査計画
内部監査をいつ実施するのか、どのタイミングで実施するのかの計画

つまり、監査管理規定には、上記①と②の二つが完全網羅されており且つ、それが実施された証拠が必要です。次に要求事項を細かく確認していきましょう。

QMS監査・製造工程監査・製品監査のルール化必須

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項からもわかるように、内部監査プロセスは文書化されていることが必須で且つ、次の3つの要求事項に基づき作成されていなければなりません。

①品質マネジメントシステム監査:9.2.2.2項
→要するにIATF/ISO9001の要求事項監査
②製造工程監査:9.2.2.3項
→各製造工程の有効性及び効率の監査
③製品監査:9.2.2.4項
→製品が規定通り生産されたかの監査

これらのルール化及びその記録が必要になるので、規定と合わせて帳票すなわちチェックリストが必須です(これがきちんと作成されてないと完全アウト!)

当サイトでは、これらの監査チェックリストを販売しておりますので、是非この機会に購入をご検討いただければ幸いです。

ISO9001・IATF16949・VDA6.3は、条文の理解と「自社業務への落とし込み」は別物です。文書化や運用判断で生じる迷いを、内部監査・仕入先監査の抱負な実務経験をもつ立場から個別に整理することが可能です!
〔初回メール相談はこちら〕

内部監査計画は重大性・リスク・影響度から計画

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項の意味は、監査対象となるプロセスとその状況を理解し、監査計画を立てて実行することを意図しています。

例えば、内部不適合が顧客に影響した場合是正が必要ですが、その場合は、ただの是正ではなく「製造工程監査」「製品監査」も実施する必要がある場合もあります。

そのためには、顧客に影響するトラブル、リスクも考慮した監査計画が必要不可欠です。

顧客満足が低い場合は、顧客満足を向上させないと重要顧客を失うかもしれませんよね?また、品質目標がまったく達成できないような状況が放置されていたら困りますよね?

定期的に内部監査を実施すれば、それらの対応も内部監査の是正から対応ができるようになります。

これらの内容からも、重大性・リスク・顧客影響度を十分考慮して監査計画を立てることが求められます。

ソフトウェア開発プロセスも監査計画入れる

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項において該当する場合は、ソフトウェア開発能力の評価も監査プログラムに入れる必要があります

意外と漏れている企業も多いので注意してください。

監査計画は必要に応じて調整・追加が必要

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項に応じて、監査計画は都度見直しが必要です。要求事項にもある通り、プロセスの変更・追加が発生してしまうと、新規プロセスの内部監査を行わないと本当に機能しているかわかりませんよね?

内部監査及び審査機関や顧客監査で不適合をもらった場合など、すぐに是正して追加の内部監査の実施なども効果の確認で有効です。監査計画通り進んだかどうかが問題ではなく、きちんと見直しを行い対応されているかが審査で確認されます。

また、監査の結果は、マネジメントレビューのインプット事項になっているので、QMS監査・製造工程監査・製品監査の結果は、しっかりまとめて報告するようにしてください。

内部監査はチェックリストを回すだけでなく、計画の立て方や結果のまとめ方で改善につながるかが変わります。必要な帳票・記録の考え方は〔内部監査6点セット〕で整理できます。

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの対応は「監査管理規定」作成一択!

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの対応は、監査管理規定のような規定がないと100%指摘を受けます。また、審査でも大きな指摘をもらう可能性もあります。そのため、監査管理規定を作成し対応するようにしてください。

これには漏れなくQMS監査・製造工程監査・製品監査のルール化が必要になりますので、9.2.2.2項、9.2.2.3項、9.2.2.4項をしっかり確認しましょう。

IATF16949では、各監査の監査員の力量認定が必須です。そのルールも忘れずに記載するようにしてください。

「規定作成をどこから手を付ければいいか分からない」とお悩みの企業様必見!規格対応も、考え方やサンプルを参考に少しずつ整えられます。実務の規定〔IATF16949の規定サンプル〕で確認できます。

IATF16949:9.2.2.1に関するFAQ

【注目】お知らせ
規格対応で迷ったら、メールで確認できますFAQで一般的な考え方を確認できますが、自社の規定・帳票・審査対応へどう反映するかは、会社ごとに判断が変わる場合があります。
解釈
この要求事項の考え方でよいか確認したい
反映
規定・帳票にどう落とし込むか相談したい
審査
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個別事情がある場合は、メールコンサルで実務目線の確認ができます。

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「文書化した内部監査プログラム」とは何ですか?

文書化した内部監査プログラムとは、監査の目的・スコープ・頻度・責任者・手順を明記した正式な文書です。これには、年次の監査計画、各部門やプロセスの監査範囲、チェックリスト、評価基準、報告方法が含まれます。IATF16949では、組織全体で一貫した監査実施を確保するため、これらを文書化し、レビュー・更新することが求められます。

内部監査の頻度はどのように決定すべきですか?

監査の頻度は、各プロセスの重要性、過去の監査結果、リスクレベル、および顧客要求を考慮して決定します。特に、不具合が発生したプロセスや改善が必要な分野では、より頻繁な監査が求められます。一般的には、全プロセスが年1回以上監査されるよう計画されます。「新規・変更・今まであまりやっていなかった」の3つで考えるといいですね!

内部監査の実行における監査員の立場はどうすればいいですか?

内部監査が独立性を持って客観的に実施されることが求められます。監査員は監査対象の業務から独立している必要があり、監査結果は記録・分析され、適切な是正処置が取られるよう監視されます。また、監査プログラムはPDCA(計画・実行・チェック・改善)サイクルに基づいて管理・改善することが重要です。

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラム:まとめ

IATF16949:9.2.2.1項の内部監査プログラムの要求事項の規格解釈はいかがでしたでしょうか?本要求事項のポイントは、監査管理規定の作成及び、監査の証拠を残す一連のプロセス(帳票作成)の構築です。

これらが全網羅されていないと不適合になる可能性がかなり高い要求事項なので、念入りに作成しましょう。

それではまた!


本記事の内容を、自社の規定・帳票・教育に落とし込む!

IATF16949・ISO9001・VDA6.3は、要求事項を理解するだけでなく、現場で説明できる仕組みにすることが重要です。判断に迷う部分は個別相談で、資料を整えたい場合は教材・サンプルをご活用ください。

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